Бухучет и налоги

Вопросы по ПБУ 18/02

Вопросы по ПБУ 18/02

sbs d e
30.04.2009 - 09:29
Пож-та подтвердите или опровергните мое мнение.Сейчас поспорила со своим коллегой (тоже главным бухгалтером:. На предприятии есть ОС, амортизация по которым вообще не принимается в НУ. Я утверждаю, что разница по амортизации - это постоянная разница и соответственно - ПНО (счет 99.2.3), а она считает, что разницу надо относить на 09 счет, причем при мне звонит другим коллегам, мол как у них считается разница по амортизации - в один голос тоже говорят ей, что на 09 счет (Дт09Кт68-4). А только при выбытии этих ОС, счет 09 закроется. Кто из нас прав? Еще раз уточняю - разница не за счет разных способов амортизации, а за счет самих объектов, которые в НУ не признаются амортизируемым имуществом.
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

buhbubuh.ru
19.04.2024 - 08:37
Смотри также:
Уставный капитал.
Персонифицированный учет 2010
учет 1с при УСН

Re: Вопросы по ПБУ 18/02

sbs d e
14 - 06.05.2009 - 08:00
стоимость менее 10 тыс.рэ (каждого). В сумме что-то около 50000 рэ.
Если же в НУ не принимали стоимость, тогда - это постоянная разница. Не так ли? Если же оприходовали на 01, то по идее в НУ стоимость сразу списали (т.е. в НУ не осталось стоимости на 01 счете, так?), а в БУ начали амортизировать. Это тогда - временная разница. Тогда как дальше (по проводкам)?

Re: Вопросы по ПБУ 18/02

Джордж
15 - 06.05.2009 - 08:09
В момент ввода ОС в эксплуатацию
Дт 68 Кт 77 - начисляем отложенное налоговое обязательство
при начислении амортизации
Дт 77 Кт 68 - погашаем ОНО постепенно

Re: Вопросы по ПБУ 18/02

sbs d e
16 - 06.05.2009 - 08:55
т.е. 09 счет здесь непричем?
Тут относили каждый м-ц разницу на Дт09 счет (вручную)Кт 68. Вот я призадумалась.
Дело в том, что тут висит сальдо и на 09 счете и на счете 77. Без особой аналитики.
Спасибо Вам за ответ. Так мне понятнее.
А в каких случаях используется счет 09 (на примере, если можно)

Re: Вопросы по ПБУ 18/02

Джордж
17 - 06.05.2009 - 10:36
(16)
1. Когда есть налоговый убыток
2. Когда в БУ при выбытии ОС списываем остаточную стоимость на затраты, а в НУ списываем равномерно до окончания СПИ.

Re: Вопросы по ПБУ 18/02

pit4er
18 - 06.05.2009 - 12:23
16-sbs d e > т.е. 09 счет здесь непричем?
 
Так я ж... это... ну, ещё в посту № 11 написал, что это ОНО, т.е. сч. 77.
 
А в каких случаях используется счет 09 (на примере, если можно)
 
Примеры не важны, важен принцип.
1. ПБУ регулирует именно бух. учет (б/у), отсюда записи в б/у доводят базу б/у до базы нал. учета (н/у), а не наоборот.
2. Основываясь на п.1 легко теперь а проводки штамповать. Если расход в б/у больше, чем в н/у, то база в б/у меньше, чем в н/у. Раз база меньше, значит нам её нужно довести (увеличить=доначислить) до налоговой базы. Как мы производим доначисление? По Кт сч. 68 (Итак, уже одна часть проводки у нас есть). Затем, если это постоянная разница, то в Дт будет сч. 99, а если переменная - то в Дт будет сч. 09 (он активный и мы его формируем). Все.
 
Пример.
Доходы в б/у и н/у 10000 р. В б/у расходы (амортизация) 5000, а в н/у 4000.
База в б/у 5000, а в н/у 6000
Т.к. мы доводим б/у до н/у, то нужно доначислить, т.е. Кт 68, ну а Дт само-собой 09. Получили Дт 09 Кт 68
 
В Вашем же примере база по б/у больше чем по н/у, т.е. нужно снять начисления (ни Кт 68, а Дт 68), ну и Кт 77.
 
Примечание (от себя) писал простым языком, а потому термины "база", "доначислить" и т.п. не соответствуют офиц определениям )))

Интересные темы

buhbubuh.ru
19.04.2024 - 08:37
Смотри также:
Про книгу ДиР
ОКВЭД
Выставленные счета-фактуры при УСН

Re: Вопросы по ПБУ 18/02

sbs d e
19 - 06.05.2009 - 12:50
Дык мне и нужно было простым "рабоче-крестьянским". Спасибо Вам!
 
А еще посоветуйте мне, что же мне делать, если тут на предприятии есть сальдовые остатки по сч.09 и 77, причем без аналитики, введенные при вводе начальных остатков. Когда формирую закрытие м-ца и ставлю галочку "учет временных разниц", то на сальдо сч.09 по Дт образуется минусовое сальдо. Значит что-то было неверно введено? Как выровнять ситуацию? МОжет доначислить Дт09Кт68 на эту разницу, чтобы на сальдо вышел нуль? Я ж так понимаю, что именно с их творчеством по поводу "ручных" проводок на счет 09 и получается такая абракадабра. Кстати, они до этого при закрытии м-ца галочку на закрытии временных разниц не ставили

Re: Вопросы по ПБУ 18/02

pit4er
20 - 06.05.2009 - 13:07
19-sbs d e > Даже под пытками, я ничего не скажу по поводу программы (ну не знаю я её, я ж писал Вам).
На форуме полно достойных людей, которые Вам посоветуют как исправить это в программе.

Re: Вопросы по ПБУ 18/02

sbs d e
21 - 06.05.2009 - 13:13
На бухучете и налогах? Или на ветке 1-с?
 
А пытать мне Вас - себе ж в убыток. Вы ж мне так помогли, не бросили так сказать, в трудную пору. Я оказалась в новом городе, на новом месте работы (вдали от друзей)... Вот только электронка и помогает....

Re: Вопросы по ПБУ 18/02

pit4er
22 - 06.05.2009 - 13:15
21-sbs d e >
На бухучете и налогах?
Мало того, что на бухучете и налогах, так еще и в этой теме (пост № 10) :-)

Re: Вопросы по ПБУ 18/02

sbs d e
23 - 06.05.2009 - 13:22
Вздыхаю. "Закроется" КОГДА? Я ж не знаю из-за чего этот счет (09)(что ему!) образовался!!!
К списку тем 1 > К списку тем

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Налоговая обнаружила, что документы у фирм выписаны разными датами Письмо из 4ой налоговой »
© 2009—2010 Бухучет и налоги