Саломея
1 - 09.02.2010 - 08:38
|
Налоговая база по НДС при реализации по ставке НДС 0% должна формироваться как в декларации так и в книге продаж "по оплате", то есть по курсу на дату оплаты. п.3 ст. 153 НК. 1С.8 всё делает правильно. Полное ведение раздельного учета по НДС (особенно для экспортеров очень удобно!) - это её единственное значимое отличие от 1С.7 (ну для меня во всяком случае). Когда то давным давно - делали по курсу на последнее число налогового периода по НДС, в котором собран экспртный пакет документов, но потом в НК были внесены изменения. Воооооооооооооот. |